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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 25075 Data de lançamento: 25/11/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 3.810,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2022 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 3.810,61
25/11/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2022 3.810,61
29/11/2022 Pagamento de Empenho 25075/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 3.810,61
TOTAL 3.810,61 3.810,61 3.810,61
SALDO A PAGAR 0,00