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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 25179 Data de lançamento: 25/11/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 3.636,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 3.636,00
25/11/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2022 3.636,00
29/11/2022 Pagamento de Empenho 25179/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 269 3.636,00
TOTAL 3.636,00 3.636,00 3.636,00
SALDO A PAGAR 0,00