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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2526 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AGUA SANITARIA 5L - 10,00 80,00
8.00 DETERGENTE 5L - 10,00 80,00
12.00 LIMPADOR PERFUMADO 12X1L - 5,00 60,00
5.00 BRILHEX LIMPEZA LEVE C/5 UN - 4,75 23,75
5.00 LUVA DE LIMPEZA G - 10,00 50,00
4.00 REL 24CM - 10,00 40,00
1.00 BALDE C/ESFREGAO - 73,74 73,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 AGUA SANITARIA 5L - DETERGENTE 5L - LIMPADOR PERFUMADO 12X1L - BRILHEX LIMPEZA LEVE C/5 UN - LUVA DE LIMPEZA G - REL 24CM - BALDE C/ESFREGAO - 407,49
03/02/2022 LIQ NT 262 407,49
09/02/2022 Pagamento via Retorno Bancário 407,49
TOTAL 407,49 407,49 407,49
SALDO A PAGAR 0,00