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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2527 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 VASSOURA - 10,00 110,00
6.00 RODO BOLA MANTA - 10,00 60,00
6.00 RODO MULTIUSO - 10,00 60,00
11.00 PANO PARA PISO - 10,00 110,00
6.00 SACO DE LIXO 30LT - 10,00 60,00
1.00 FLANELA - 7,49 7,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 VASSOURA - RODO BOLA MANTA - RODO MULTIUSO - PANO PARA PISO - SACO DE LIXO 30LT - FLANELA - 407,49
03/02/2022 LIQ NT 263 407,49
16/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 407,49
TOTAL 407,49 407,49 407,49
SALDO A PAGAR 0,00