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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 25405 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA A4 CHAMEX (PACOTE VERMELHO C/ 500 UNIDADES) PARA IMPRESSORA EPSON COLORIDA POIS A MESMA NÃO SUPORTA FOLHA A4 USUAL Finalidade: SEPLAN 29,90 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 FOLHA A4 CHAMEX (PACOTE VERMELHO C/ 500 UNIDADES) PARA IMPRESSORA EPSON COLORIDA POIS A MESMA NÃO SUPORTA FOLHA A4 USUAL Finalidade: SEPLAN 29,90
15/12/2022 RENATO DALLAGNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO 29,90
06/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25405/2022 PROPEL PAPELARIA LTDA ME - 4665 29,90
TOTAL 29,90 29,90 29,90
SALDO A PAGAR 0,00