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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 25430 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEDAL ESQUERDO E DIREITO 400,00 800,00
1.00 CINTO 1 PCS PRANCHA LONGA 20,00 20,00
2.00 KIT GARFO E RODA 6 Finalidade: SAÚDE - REPARO DE CADEIRA DE RODAS 170,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 PEDAL ESQUERDO E DIREITO CINTO 1 PCS PRANCHA LONGA KIT GARFO E RODA 6 Finalidade: SAÚDE - REPARO DE CADEIRA DE RODAS 1.160,00
29/11/2022 LIQ NT 6336 1.160,00
15/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25430/2022 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.160,00
TOTAL 1.160,00 1.160,00 1.160,00
SALDO A PAGAR 0,00