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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 25449 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 60 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 Bala Mastigável 9,99 7.992,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 Bala Mastigável 7.992,00
20/12/2022 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 7.992,00
28/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25449/2022 ROSA SUL ATACADO EIRELI - 102046 7.896,10
28/12/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25449/2022 95,90
TOTAL 7.992,00 7.992,00 7.992,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 28/12/2022 95,90 Lançada
TOTAL   95,90