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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIZ TEREZA POSSER ALBARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 25481 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO CARLOS/SC NO DIA 29.11.2022 PARTICIPAR FORMAÇÃO CONTINUADA 36,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO CARLOS/SC NO DIA 29.11.2022 PARTICIPAR FORMAÇÃO CONTINUADA 36,18
30/11/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SÃO CARLOS/SC NO DIA 29.11.2022 PARTICIPAR FORMAÇÃO CONTINUADA 36,18
05/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25481/2022 VANIZ TEREZA POSSER ALBARELLO - 106753 36,18
TOTAL 36,18 36,18 36,18
SALDO A PAGAR 0,00