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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 25500 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CONSTANTINA NO DIA 24.11.2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE SEMINARÍO.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CONSTANTINA NO DIA 24.11.2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE SEMINARÍO.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 50,00
30/11/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CONSTANTINA NO DIA 24.11.2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE SEMINARÍO. 50,00
23/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25500/2022 PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA - 89295 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00