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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 25501 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 58 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mão de obra da troca da bomba de água 650,00 650,00
1.00 Mão de obra de correira de altenador 300,00 300,00
1.00 Mão de obra guincho 2.550,00 2.550,00
1.00 Serviço de tornearia para a recuperação do suporte da bomba direção4 540,00 540,00
1.00 Mão de obra elétrica para a injeção eletronica 860,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 Mão de obra da troca da bomba de água Mão de obra de correira de altenador Mão de obra guincho Serviço de tornearia para a recuperação do suporte da bomba direção4 Mão de obra elétrica para a injeção eletronica 4.900,00
14/12/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 4.900,00
06/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25501/2022 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 4.740,26
06/01/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 25501/2022 159,74
TOTAL 4.900,00 4.900,00 4.900,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/01/2023 159,74 Lançada
TOTAL   159,74