| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 25620 | Data de lançamento: | 02/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRZU MES 11/2022 | 142,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRZU MES 11/2022 | 142,05 | ||
| 02/12/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRZU MES 11/2022 | 142,05 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25620/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 140,35 | ||
| 14/12/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25620/2022 | 1,70 | ||
| TOTAL | 142,05 | 142,05 | 142,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/12/2022 | 1,70 | Lançada | |
| TOTAL | 1,70 |