| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 25719 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.52.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | ILUMINACAO-PARQUE EXPOSICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES MES 11/2022 | 6.441,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES MES 11/2022 | 6.441,80 | ||
| 06/12/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES MES 11/2022 | 6.441,80 | ||
| 13/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25719/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 6.364,50 | ||
| 13/12/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25719/2022 | 77,30 | ||
| TOTAL | 6.441,80 | 6.441,80 | 6.441,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/12/2022 | 77,30 | Lançada | |
| TOTAL | 77,30 |