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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2579 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO FRASCO PLASTICO - 29,57 29,57
2.00 JOELHO 90 - 3,87 7,74
6.00 JOELHO 90 C/BUCHA LATAO - 9,09 54,56
6.00 LUVA SOLD. C/BUCHA LATAO - 9,37 56,20
6.00 TE 90 32X25 - 13,26 79,57
12.00 TORN P/JARDIM COR PRETA - 7,28 87,32
60.00 TUBO 32 - 13,89 833,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 ADESIVO FRASCO PLASTICO - JOELHO 90 - JOELHO 90 C/BUCHA LATAO - LUVA SOLD. C/BUCHA LATAO - TE 90 32X25 - TORN P/JARDIM COR PRETA - TUBO 32 - 1.148,45
04/02/2022 LIQ NT 20769 1.148,45
18/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 1.148,45
TOTAL 1.148,45 1.148,45 1.148,45
SALDO A PAGAR 0,00