| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 25894 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA COM CREA REFERENTE EXECUÇÃO DO PCCI DO GINÁSIO DO AMBA. | 233,94 | 233,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | DESPESA COM CREA REFERENTE EXECUÇÃO DO PCCI DO GINÁSIO DO AMBA. | 233,94 | ||
| 08/12/2022 | DESPESA COM CREA REFERENTE EXECUÇÃO DO PCCI DO GINÁSIO DO AMBA. | 233,94 | ||
| 13/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25894/2022 CREA-RS - 528 | 233,94 | ||
| TOTAL | 233,94 | 233,94 | 233,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||