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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 26113 Data de lançamento: 12/12/2022
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 24/178 13.746,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2022 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 24/178 13.746,91
12/12/2022 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 24/178 13.746,91
20/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26113/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 13.746,91
TOTAL 13.746,91 13.746,91 13.746,91
SALDO A PAGAR 0,00