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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2639 Data de lançamento: 04/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMISSÃO DE PASSAGEM ÁEREA - 3.423,41 3.423,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2022 EMISSÃO DE PASSAGEM ÁEREA - 3.423,41
04/02/2022 LIQ NT 1019 3.423,41
16/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2639/2022 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 3.353,23
16/02/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2639/2022 70,18
TOTAL 3.423,41 3.423,41 3.423,41
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/02/2022 70,18 Lançada
TOTAL   70,18