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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 26848 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 59 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BICO INJETOR 310,00 1.240,00
2.00 BIELA 776,00 1.552,00
4.00 CALÇO DE BICO 10,00 40,00
4.00 CALÇO DE MOTOR 120,00 480,00
1.00 CONJ. DESCARGA COMP. C/ SILENC 1.070,00 1.070,00
1.00 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR 120,00 120,00
130.00 MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR 1,00 130,00
4.00 REPARO DOS BICOS - BOMBA 90,00 360,00
8.00 TUCHO VALVULA 60,00 480,00
1.00 LIMPEZA RADIADOR 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 BICO INJETOR BIELA CALÇO DE BICO CALÇO DE MOTOR CONJ. DESCARGA COMP. C/ SILENC MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR REPARO DOS BICOS - BOMBA TUCHO VALVULA LIMPEZA RADIADOR 5.872,00
16/01/2023 LIQUIDADO POR PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DAS OBRAS. 5.472,00
16/01/2023 erro no projeto atividade -400,00
18/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26848/2022 RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739 5.472,00
TOTAL 5.472,00 5.472,00 5.472,00
SALDO A PAGAR 0,00