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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACR SEMI BRI BRANCO SUBLIME 18LT - 379,00 379,00
1.00 ACR FOS BRANCO SUPREMA 3,6LT - 79,00 79,00
1.00 MASSA CORRIDA 0,9LT - 15,00 15,00
3.00 LIXA MASSA 3M - 1,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 ACR SEMI BRI BRANCO SUBLIME 18LT - ACR FOS BRANCO SUPREMA 3,6LT - MASSA CORRIDA 0,9LT - LIXA MASSA 3M - 476,00
08/02/2022 LIQ NT 13.166 476,00
15/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 476,00
TOTAL 476,00 476,00 476,00
SALDO A PAGAR 0,00