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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 26852 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 17 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo nº 183/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 19.686,21 19.686,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 Contrato Administrativo nº 183/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 19.686,21
30/12/2022 FÁBIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL 8.423,71
12/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26852/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 7.533,97
12/01/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 26852/2022 889,74
14/04/2023 CFE PARTE NFSE:000015689 CFE OFICIO Nº 29,LIQUIDADO POR NILTON PEDON PRIMEIRO SARGENTE 11.242,92
14/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE PARTE NFSE:2022133 E OFICIO Nº 29 EM ANEXO. PAGTO. REF. EMPENHO 26852/2022 - REF. ABRIL/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 11.242,92
31/05/2023 CONFORME OFICIO Nº 192/2023 DO EMPENHO Nº 26852/2022 -19,58
TOTAL 19.666,63 19.666,63 19.666,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/01/2023 889,74 4420/2022 Lançada
TOTAL   889,74