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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2710 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADITIVO ANTIRUST ROSA 1 LITRO - 30,00 60,00
1.00 OLEO DIREÇAO - 52,90 52,90
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE - 35,00 35,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL - 30,00 30,00
1.00 RADIADOR - 521,95 521,95
1.00 RESERVATORIO - 54,53 54,53
1.00 COXIM CX - 136,68 136,68
1.00 JG SAPATA - 244,73 244,73
4.00 JG VELAS - 33,67 134,68
1.00 BARRA DIREÇAO - 93,40 93,40
3.00 ELAION - 65,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 ADITIVO ANTIRUST ROSA 1 LITRO - OLEO DIREÇAO - FILTRO LUBRIFICANTE - FILTRO COMBUSTIVEL - RADIADOR - RESERVATORIO - COXIM CX - JG SAPATA - JG VELAS - BARRA DIREÇAO - ELAION - 1.558,87
08/02/2022 LIQ NT 384 1.558,87
15/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2710/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 1.558,87
TOTAL 1.558,87 1.558,87 1.558,87
SALDO A PAGAR 0,00