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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAIRTON BONAFE & FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2772 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE VISTORIA MECANICA ONIBUS ESCOLARES - 1.680,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 SERVIÇO DE VISTORIA MECANICA ONIBUS ESCOLARES - 1.680,00
08/02/2022 LIQ NT 420 1.680,00
24/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2022 CLAIRTON BONAFE & FILHO LTDA - 103820 1.612,80
24/02/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2772/2022 67,20
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/02/2022 67,20 Lançada
TOTAL   67,20