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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2792 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H7 12V - 50,00 50,00
1.00 LAMPADA BASE VIDRO 12V 1,2W - 10,00 10,00
1.00 LAMPADA 2 POLO 12V 5W - 10,00 10,00
1.00 LAMPADA 1 POLO 12V 21W - 10,00 10,00
1.00 CINTA PLASTICA 202MM - 1,00 1,00
1.00 PALHETA AEROFIT AF 18 - 230,00 230,00
1.00 PALHETA AEROFIT AF 22 - 240,00 240,00
1.00 BOMBA AGUA - 200,00 200,00
1.00 CHICOTE 102 - 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 LAMPADA H7 12V - LAMPADA BASE VIDRO 12V 1,2W - LAMPADA 2 POLO 12V 5W - LAMPADA 1 POLO 12V 21W - CINTA PLASTICA 202MM - PALHETA AEROFIT AF 18 - PALHETA AEROFIT AF 22 - BOMBA AGUA - CHICOTE 102 - 796,00
08/02/2022 LIQ NT 7848 796,00
17/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 796,00
TOTAL 796,00 796,00 796,00
SALDO A PAGAR 0,00