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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2868 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BRILHEX LIMPEZA LEVE C/5 UN - 6,75 6,75
12.00 CONJUNTO C/1 ESCOVA E 1 PÁ DE PLASTICO P/LIMPEZA - 10,00 120,00
1.00 KIT LIMPEZA C/ESFREGAO E BALDE - 90,00 90,00
4.00 SUPER KIT P/LIMPEZA 3 PCS UN - 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 BRILHEX LIMPEZA LEVE C/5 UN - CONJUNTO C/1 ESCOVA E 1 PÁ DE PLASTICO P/LIMPEZA - KIT LIMPEZA C/ESFREGAO E BALDE - SUPER KIT P/LIMPEZA 3 PCS UN - 256,75
09/02/2022 LIQ NT 271 256,75
17/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 256,75
TOTAL 256,75 256,75 256,75
SALDO A PAGAR 0,00