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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3022 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 TUBO SOLDAVEL 25MM - 5,52 99,36
6.00 TUBO SOLDAVEL 50MM - 21,98 131,88
1.00 LUVA SOLDAVEL 50MM - 7,25 7,25
1.00 JOELHO SOLDAVEL 50MM - 9,69 9,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 TUBO SOLDAVEL 25MM - TUBO SOLDAVEL 50MM - LUVA SOLDAVEL 50MM - JOELHO SOLDAVEL 50MM - 248,18
10/02/2022 LIQ NT 19136 248,18
24/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 248,18
TOTAL 248,18 248,18 248,18
SALDO A PAGAR 0,00