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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FIO P/TELEFONE 2 PARES - 1,97 19,70
1.00 CAIXA SOBREPOR P/2 MODULOS C/PLACA - 6,15 6,15
1.00 MODULO TOMADA TELEFONE C/CONECTOR - 4,25 4,25
1.00 MODULO C/CONECTOR BRANCO - 13,90 13,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 FIO P/TELEFONE 2 PARES - CAIXA SOBREPOR P/2 MODULOS C/PLACA - MODULO TOMADA TELEFONE C/CONECTOR - MODULO C/CONECTOR BRANCO - 44,00
10/02/2022 LIQ NT 19138 44,00
22/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00