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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3024 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA LED 50W - 84,35 84,35
10.00 FIO P/TELEFONE - 1,97 19,70
6.00 LAMPADA LED 12W/13W - 22,90 137,40
10.00 BRACADEIRA NYLON 4,5X200M - 0,40 4,00
1.00 TOMADA C/CONECTOR C/PLACA BRANCA C/CAIXA SIMPLES BRANCA - 10,45 10,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 LAMPADA LED 50W - FIO P/TELEFONE - LAMPADA LED 12W/13W - BRACADEIRA NYLON 4,5X200M - TOMADA C/CONECTOR C/PLACA BRANCA C/CAIXA SIMPLES BRANCA - 255,90
10/02/2022 LIQ NT 19137 255,90
21/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 255,90
TOTAL 255,90 255,90 255,90
SALDO A PAGAR 0,00