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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3026 Data de lançamento: 10/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BRACADEIRA BRANCA - 2,35 7,05
1.00 COTOVELO BRANCO - 7,13 7,13
2.00 CAIXA BRANCA - 10,35 20,70
1.50 FIO FLEXIVEL - 2,68 4,02
1.50 FIO FLEXIVEL - 2,68 4,02
1.50 FIO FLEXIVEL - 2,68 4,02
1.00 TOMADA P/CAIXA - 11,07 11,07
1.00 ESPELHO BRANCO - 4,67 4,67
3.00 ELETRODUTO BRANCO - 7,24 21,72
2.00 ADAPTADOR BRANCO - 1,51 3,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2022 BRACADEIRA BRANCA - COTOVELO BRANCO - CAIXA BRANCA - FIO FLEXIVEL - FIO FLEXIVEL - FIO FLEXIVEL - TOMADA P/CAIXA - ESPELHO BRANCO - ELETRODUTO BRANCO - ADAPTADOR BRANCO - 87,42
10/02/2022 LIQ NT 19141 87,42
22/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 87,42
TOTAL 87,42 87,42 87,42
SALDO A PAGAR 0,00