| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESMALTE BRANCO AUTO BRILHO - | 106,04 | 106,04 |
| 1.00 | SOLVENTE PROFISSIONAL 900ML - | 20,59 | 20,59 |
| 1.00 | PREGO C/CABEÇA - | 13,68 | 13,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | ESMALTE BRANCO AUTO BRILHO - SOLVENTE PROFISSIONAL 900ML - PREGO C/CABEÇA - | 140,31 | ||
| 10/02/2022 | LIQ NT 7435 | 140,31 | ||
| 22/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 | 140,31 | ||
| TOTAL | 140,31 | 140,31 | 140,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||