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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3128 Data de lançamento: 14/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LONA DE FREIO - 389,00 389,00
1.00 MOLA SEXTA TRASEIRA - 282,00 282,00
1.00 OLEO MOBIL - 530,00 530,00
2.00 PINO MOLA TENSORA - 78,00 156,00
2.00 ROLAMENTO 45MM - 185,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2022 LONA DE FREIO - MOLA SEXTA TRASEIRA - OLEO MOBIL - PINO MOLA TENSORA - ROLAMENTO 45MM - 1.727,00
14/02/2022 LIQ NT 017.953 1.727,00
22/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.727,00
TOTAL 1.727,00 1.727,00 1.727,00
SALDO A PAGAR 0,00