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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3143 Data de lançamento: 14/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT ARRUELAS - 180,00 180,00
1.00 REPARO DO COPO - 50,00 50,00
4.00 BICO INJETOR - 80,00 320,00
4.00 JOGO DE REPARO DO INJETOR - 85,00 340,00
4.00 CALÇO DE BICO - 10,00 40,00
1.00 BUCHA 026 - 176,00 176,00
2.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL - 20,00 40,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 - 40,00 40,00
1.00 BOMBA MANUAL - 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2022 KIT ARRUELAS - REPARO DO COPO - BICO INJETOR - JOGO DE REPARO DO INJETOR - CALÇO DE BICO - BUCHA 026 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2 - BOMBA MANUAL - 1.271,00
14/02/2022 LIQ NT 4860 1.271,00
17/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 1.271,00
TOTAL 1.271,00 1.271,00 1.271,00
SALDO A PAGAR 0,00