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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3185 Data de lançamento: 14/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 10 FEVEREIRO/2022 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,NO GABINETE DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA 451,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2022 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 10 FEVEREIRO/2022 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,NO GABINETE DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA 451,34
14/02/2022 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 06 Á 10 FEVEREIRO/2022 EM TRATATIVAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS E,NO GABINETE DEPUTADO FEDERAL OSMAR TERRA 451,34
16/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2022 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 451,34
TOTAL 451,34 451,34 451,34
SALDO A PAGAR 0,00