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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3199 Data de lançamento: 14/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AREIA FINA 20KG - 11,50 11,50
1.00 CAL EXTRA 20KG - 14,00 14,00
6.00 TABUA 30CM - 49,50 297,00
2.00 FERRO CA 60 5.0MM GERDAU - 23,90 47,80
1.00 FERRO CA 50 8.0MM - 52,00 52,00
1.00 PREGO 17X27 - 23,50 23,50
3.00 CIMENTO CP 2 50KG - 37,00 111,00
0.25 BRITA 01 - 85,00 21,25
0.25 AREIA MÉDIA - 150,00 37,50
1.00 ARGAMASSA AC III - 24,00 24,00
1.00 ARAME 16 ROLO 1KG - 25,50 25,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2022 AREIA FINA 20KG - CAL EXTRA 20KG - TABUA 30CM - FERRO CA 60 5.0MM GERDAU - FERRO CA 50 8.0MM - PREGO 17X27 - CIMENTO CP 2 50KG - BRITA 01 - AREIA MÉDIA - ARGAMASSA AC III - ARAME 16 ROLO 1KG - 665,05
14/02/2022 LIQ NT 12425 665,05
17/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2022 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 665,05
TOTAL 665,05 665,05 665,05
SALDO A PAGAR 0,00