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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3394 Data de lançamento: 16/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.98 DIESEL - 5,46 5,35
1.00 FILTRO - 99,00 99,00
1.00 FILTRO - 170,00 170,00
7.00 BRUTUS AP 1L GARNEL - 27,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2022 DIESEL - FILTRO - FILTRO - BRUTUS AP 1L GARNEL - 463,35
16/02/2022 LIQ NT 010.528 463,35
04/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 463,35
TOTAL 463,35 463,35 463,35
SALDO A PAGAR 0,00