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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3455 Data de lançamento: 16/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PAPEL HIG 12/30 - 15,99 191,88
20.00 COPO 100ML - 5,99 119,80
24.00 TOALHA DE PAPEL - 3,99 95,76
6.00 RODO - 12,99 77,94
12.00 LIMPA VIDROS 500ML - 6,99 83,88
12.00 ESPONJA - 3,49 41,88
24.00 MULTIUSO 500ML - 5,49 131,76
12.00 RODO 30CM - 6,49 77,88
24.00 SABÃO EM PÓ 2KG - 14,99 359,76
10.00 VASSOURA - 9,99 99,90
12.00 ÁLCOOL 92 500ML - 8,99 107,88
12.00 PANO - 9,99 119,88
6.00 DETERGENTE 5L - 13,99 83,94
12.00 SABÃO 100G - 2,99 35,88
6.00 ÁGUA SANITÁRIA 5L - 12,99 77,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2022 PAPEL HIG 12/30 - COPO 100ML - TOALHA DE PAPEL - RODO - LIMPA VIDROS 500ML - ESPONJA - MULTIUSO 500ML - RODO 30CM - SABÃO EM PÓ 2KG - VASSOURA - ÁLCOOL 92 500ML - PANO - DETERGENTE 5L - SABÃO 100G - ÁGUA SANITÁRIA 5L - 1.705,96
16/02/2022 LIQ NT 637 1.705,96
08/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2022 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 1.705,96
TOTAL 1.705,96 1.705,96 1.705,96
SALDO A PAGAR 0,00