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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 353 Data de lançamento: 14/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.01.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTESSSSSSSSSSSSSSSSSSS 278,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2022 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.01.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTESSSSSSSSSSSSSSSSSSS 278,50
14/01/2022 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.01.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTESSSSSSSSSSSSSSSSSSS 278,50
17/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 353/2022 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 278,50
TOTAL 278,50 278,50 278,50
SALDO A PAGAR 0,00