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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3753 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DETERGENTE 5L - 17,99 89,95
3.00 AGUA SANITARIA 5L - 15,99 47,97
5.00 DESINFETANTE 5L - 16,99 84,95
1.00 SACO LIXO PRETO REFORÇADO 105L - 75,00 75,00
1.00 SACO LIXO 50L C/100UN - 45,00 45,00
1.00 SABONETE LÍQUIDO 5L - 39,99 39,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 DETERGENTE 5L - AGUA SANITARIA 5L - DESINFETANTE 5L - SACO LIXO PRETO REFORÇADO 105L - SACO LIXO 50L C/100UN - SABONETE LÍQUIDO 5L - 382,86
21/02/2022 LIQ NT 1217 382,86
24/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3753/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 382,86
TOTAL 382,86 382,86 382,86
SALDO A PAGAR 0,00