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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3770 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 BARRA DE ELETRODUTO - 27,00 405,00
12.00 LUVA 1/2 PVC - 8,25 99,00
4.00 PLACAS - 15,00 60,00
100.00 PARAFUSO - 1,35 135,00
100.00 BUCHA - 1,35 135,00
22.00 JOELHO 1/2 - 9,56 210,32
7.00 CABO FLEXIVEL 6,0MM - 9,75 68,25
24.00 CAIXA COMPLETA PVC - Finalidade: , 14,04 336,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 BARRA DE ELETRODUTO - LUVA 1/2 PVC - PLACAS - PARAFUSO - BUCHA - JOELHO 1/2 - CABO FLEXIVEL 6,0MM - CAIXA COMPLETA PVC - Finalidade: , 1.449,53
21/02/2022 LIQ NT 1435 1.449,53
25/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3770/2022 FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME - 100068 1.449,53
TOTAL 1.449,53 1.449,53 1.449,53
SALDO A PAGAR 0,00