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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 390 Data de lançamento: 14/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOM. EXTERNA RETANGULAR - 6,50 6,50
4.00 LAMP. LED TUB 18W 6500K - 22,50 90,00
5.00 LAMP. LED TUB. 18W 6500K - 22,50 112,50
10.00 LAMP. LED TUB. 18W 6500K - 22,50 225,00
1.00 LAMPADA FLUOR 46W E27 - 42,50 42,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2022 TOM. EXTERNA RETANGULAR - LAMP. LED TUB 18W 6500K - LAMP. LED TUB. 18W 6500K - LAMP. LED TUB. 18W 6500K - LAMPADA FLUOR 46W E27 - 476,50
14/01/2022 LIQ NT 3739 476,50
19/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 390/2022 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 476,50
TOTAL 476,50 476,50 476,50
SALDO A PAGAR 0,00