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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4015 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 3.508,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 3.508,89
21/02/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 02/2022 3.508,89
23/02/2022 Pagamento de Empenho 4015/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.508,89
TOTAL 3.508,89 3.508,89 3.508,89
SALDO A PAGAR 0,00