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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 411 Data de lançamento: 17/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 29017 DE 14/12/2021 REF. ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESA DE VIAGENS. 142,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2022 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 29017 DE 14/12/2021 REF. ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESA DE VIAGENS. 142,47
17/01/2022 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 142,47
18/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 411/2022 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 142,47
TOTAL 142,47 142,47 142,47
SALDO A PAGAR 0,00