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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4193 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS SELIC REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL 06/2018 9.343,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 JUROS SELIC REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL 06/2018 9.343,48
21/02/2022 JUROS SELIC REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL 06/2018 9.343,48
21/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2022 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 9.343,48
TOTAL 9.343,48 9.343,48 9.343,48
SALDO A PAGAR 0,00