| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUL PESCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONJUNTO FLEX PRETO GG - | 105,00 | 210,00 |
| 2.00 | CONJUNTO FLEX PRETO G - | 105,00 | 210,00 |
| 1.00 | CONJUNTO DE CAPAS - | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | CONJUNTO FLEX PRETO GG - CONJUNTO FLEX PRETO G - CONJUNTO DE CAPAS - | 525,00 | ||
| 21/02/2022 | LIQ NT 3731 | 525,00 | ||
| 03/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2022 SUL PESCA DISTRIBUIDORA LTDA - 94816 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||