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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4227 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AGUA SANITARIA 5L - 10,00 120,00
15.00 PANO DE CHÃO - 3,60 54,00
8.00 DESINFETANTE 5L - 10,00 80,00
6.00 ESFREGAO - 1,50 9,00
15.00 DETERGENTE 5L - 10,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 AGUA SANITARIA 5L - PANO DE CHÃO - DESINFETANTE 5L - ESFREGAO - DETERGENTE 5L - 413,00
21/02/2022 LIQ NT 277 413,00
25/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 413,00
TOTAL 413,00 413,00 413,00
SALDO A PAGAR 0,00