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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4278 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BALDE - 17,00 85,00
8.00 DETERGENTE 5L - 12,50 100,00
7.00 PANO P/ PISO - 10,00 70,00
8.00 RODO COLORIDO 40CM - 10,00 80,00
10.00 LIMPADOR 1L - 5,00 50,00
5.00 KIT LIMPEZA - 10,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 BALDE - DETERGENTE 5L - PANO P/ PISO - RODO COLORIDO 40CM - LIMPADOR 1L - KIT LIMPEZA - 435,00
21/02/2022 LIQ NT 279 435,00
24/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 435,00
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00