| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC MES 02/2022 | 78.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC MES 02/2022 | 78.430,00 | ||
| 21/02/2022 | LIQ NT 10698 | 78.430,00 | ||
| 22/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2022 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 | 78.430,00 | ||
| TOTAL | 78.430,00 | 78.430,00 | 78.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||