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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4468 Data de lançamento: 23/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 CARTEIRAS PEDIATRICA 1° E 2° DOSE BUTANTAN - 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO 1000 CARTEIRAS PFIZER 1° E 2° DOSE - 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2022 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 CARTEIRAS PEDIATRICA 1° E 2° DOSE BUTANTAN - SERVIÇO DE IMPRESSÃO 1000 CARTEIRAS PFIZER 1° E 2° DOSE - 460,00
23/02/2022 LIQ NT 4791 460,00
14/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4468/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 443,90
14/03/2022 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4468/2022 16,10
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/03/2022 16,10 Lançada
TOTAL   16,10