| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SPONCHIADO |
| Número do empenho: | 4493 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇAO - | 30,45 | 1.096,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | GENEROS DE ALIMENTAÇAO - | 1.096,20 | ||
| 23/02/2022 | LIQ NT 129 | 1.096,20 | ||
| 10/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2022 EZEQUIEL SPONCHIADO - 104460 | 1.096,20 | ||
| TOTAL | 1.096,20 | 1.096,20 | 1.096,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||