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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4502 Data de lançamento: 23/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CANALETA C/FITA ADESIVA BARRA 2M DIVISORIA - 8,90 44,50
1.00 SUPORTE P/FLUORESCENTE C/ENCAIXE - 1,15 1,15
1.00 LAMPADA LED - 22,90 22,90
1.00 CHAVE TECLA SIMPLES + TOMADA - 14,45 14,45
10.00 BUCHA ANEL - 0,10 1,00
8.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - 2,68 21,44
8.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO - 2,68 21,44
10.00 PARAFUSO - 0,31 3,10
1.00 PLAFON REDONDO - 7,90 7,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2022 CANALETA C/FITA ADESIVA BARRA 2M DIVISORIA - SUPORTE P/FLUORESCENTE C/ENCAIXE - LAMPADA LED - CHAVE TECLA SIMPLES + TOMADA - BUCHA ANEL - FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - FIO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO - PARAFUSO - PLAFON REDONDO - 137,88
23/02/2022 LIQ NT 19249 137,88
14/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4502/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 137,88
TOTAL 137,88 137,88 137,88
SALDO A PAGAR 0,00