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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4514 Data de lançamento: 23/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TRELIÇA 12CM - 190,00 380,00
8.00 REJUNTE FLEXIVEL 1KG - 6,90 55,20
20.00 PISO 50X50 - 33,00 660,00
5.00 ARGAMASSA - 14,90 74,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2022 TRELIÇA 12CM - REJUNTE FLEXIVEL 1KG - PISO 50X50 - ARGAMASSA - 1.169,70
23/02/2022 LIQ NT 013 1.169,70
18/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4514/2022 VENTO NORTE COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - 106489 1.169,70
TOTAL 1.169,70 1.169,70 1.169,70
SALDO A PAGAR 0,00