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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4765 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL,ÚBER,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 FEVEREIRO/2022 EM TRATATIVAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO. 394,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 DESPESAS DE COMBUSTIVEL,ÚBER,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 FEVEREIRO/2022 EM TRATATIVAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO. 394,34
25/02/2022 DESPESAS DE COMBUSTIVEL,ÚBER,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 FEVEREIRO/2022 EM TRATATIVAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO. 394,34
03/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2022 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 394,34
TOTAL 394,34 394,34 394,34
SALDO A PAGAR 0,00